金蝶专业版是一款综合性账务软件,能够实现财务会计的全部功能,它的反结账操作也是非常重要的,本文将介绍如何使用金蝶专业版进行反结账操作。
1、金蝶专业版反结账的定义:金蝶专业版反结账是指对金蝶专业版进行反结账操作,即将已结账的凭证状态从结账状态变更为未结账状态,以便重新进行结账操作。
2、金蝶专业版反结账的前提:反结账前,必须确认当期凭证已经完成结账操作,且当期凭证未被删除,且当期已结账凭证不能进行反结账操作,只能进行结账操作。
3、金蝶专业版反结账的步骤:(1)打开金蝶专业版,点击“凭证”,进入凭证管理模块;(2)在凭证管理模块中,点击“反结账”;(3)在弹出的提示框中,确认反结账的期间,并点击“确定”;(4)完成反结账,系统将提示反结账完成。
4、金蝶专业版反结账的注意事项:(1)反结账操作只能反结账当期凭证,不能反结账历史凭证;(2)反结账操作只能反结账当期的凭证,当期的凭证必须全部反结账;(3)反结账操作后,原结账凭证将被清除,请仔细确认后再进行反结账操作。
5、金蝶专业版反结账是将已结账的凭证状态变更为未结账状态,以便重新进行结账操作,在反结账前,必须确认当期凭证已经完成结账操作,且当期凭证未被删除,反结账操作后,原结账凭证将被清除,因此,反结账前一定要仔细确认。
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